เป็นบุคคลธรรมดา ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2567 ไปทำงานให้บริษัทแห่งหนี้ เป็นฟรีแลนด์
รับจ้างจัดงานออกบูธ เรามีทีมงาน มีการจัดซื้อวัสดุ,ของใช้ต่างๆ เพื่อไปประกอบการทำบุธในงานฯ
ตอนรับค่าจ้าง เราได้ใบหัก ณ ที่จ่ายมา ระบุว่า อื่นๆ หัก 3%, เขียนว่า ค่าบริการ
แบบนี้รายได้เราจะเข้าข่ายไหนคะ ระหว่าง 40(7) หรือ 40(8) ซึ่งไม่ใช่ 40(2) แน่นอน
สรรพากรมีจดหมายส่งมาให้เรายื่น ภ.ง.ด.94 ภายใน 8 ต.ค. 2567 นี้ หากยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
เราสับสน ระหว่าง 40(7) และ 40(8) อีกอย่างคือ พวกบิลต่างๆที่ซื้อของไปก็ไม่ได้เก็บเลย รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
บุคคลธรรม ทำงานรับจัดอีเว้นท์
รับจ้างจัดงานออกบูธ เรามีทีมงาน มีการจัดซื้อวัสดุ,ของใช้ต่างๆ เพื่อไปประกอบการทำบุธในงานฯ
ตอนรับค่าจ้าง เราได้ใบหัก ณ ที่จ่ายมา ระบุว่า อื่นๆ หัก 3%, เขียนว่า ค่าบริการ
แบบนี้รายได้เราจะเข้าข่ายไหนคะ ระหว่าง 40(7) หรือ 40(8) ซึ่งไม่ใช่ 40(2) แน่นอน
สรรพากรมีจดหมายส่งมาให้เรายื่น ภ.ง.ด.94 ภายใน 8 ต.ค. 2567 นี้ หากยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
เราสับสน ระหว่าง 40(7) และ 40(8) อีกอย่างคือ พวกบิลต่างๆที่ซื้อของไปก็ไม่ได้เก็บเลย รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง