เงินปันผล จาก Hi-div กับการคำนวนแบบยื่นภาษี รบกวนด้วยครับ

คือในกรณนี้ (รูป)
หมายความว่าตอนเขียนเอกสารเปิดกองทุน ผมไม่ได้ให้ทางกองทุน
หักภาษีณ.ที่จ่ายไว้ ใช่หรือเปล่าครับ ? หรืออย่างไร ?
เพราะไม่เห็นมีการหักไว้ ปันเท่าไร ได้เท่านั้น

แต่ในเอกสาร ตรงวงสีแดง มีเครื่องหมายว่าหักณ.ที่จ่าย
ก็เลยงงๆครับ  
(หรือกองนี้ เงินปันผลจะปลอดภาษี ก็ไม่น่าใช่ 555+)



ถ้าเป็นในกรณีที่ผมไม่ได้แจ้งให้หักณ.ที่จ่ายมีเรื่องสอบถามดังนี้ครับ
1.  ตอนยื่นภาษี ผมก็เอาเงินปันผลส่วนนี้ไปรวมกับเงินได้ (จำไม่ได้ว่าประเภทไหนนะครับ)
     แล้วยื่นตามปกติเลยใช่มั้ยครับ
2. ผมสามารถแก้ข้อมูลให้เขาทำการหักภาษี 10% ณ.ที่จ่าย ภายหลังใช่มั้ยครับ ?

ถ้าเป็นในกรณีที่ผมแจ้งให้หักณ.ที่จ่ายไปแล้ว (อ้างอิงจากวงแดงในรูป) ขอถามว่า
1. ทำไมถึงไม่มีการหักครับ ?
2. แล้วผมจะยื่นภาษียังไงดีครับ กับเงินปันผลส่วนนี้

คำถามอาจจะงงๆนะครับ จะเข้ามาเช็คกระทู้เรื่อยๆ เผื่อท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่