การทำ VAT7% ส่งสรรพากร

ขอสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ส่งสรรพากรหน่อยนะฮะ

1. ต้องทำส่งทุกเดือนใช่มั้ยฮะ?
2. ภาษีที่ต้องส่งคือ ภาษีขาย(สินค้าออกไป) - ภาษีซื้อ(สินค้าเข้าร้าน) ถูกต้องมั้ยฮะ?
3. ขอถามโดยยกยกตัวอย่างนะฮะ
3.1) ถ้าซื้อสินค้าจาก บริษัท ก สมมุติซื้อมาชิ้นละ 100บาท บริษัทออกบิลVAT7% ... สรุปเราซื้อสินค้ามาในราคา 107บาท (7บาท คือ ภาษีซื้อใช่มั้ยฮะ?)
3.2) ถ้าเราเอาสินค้าชิ้นนั้น มาขายต่อในราคา 130บาท (ต้นทุนคือ 107บาท) กำไรชิ้นนั้นคือ 23บาท
- แต่...ภาษีขายของเราคือ 107+7% = 7.49บาท ใช่มั้ยฮะ? เราจะคิดกำไรจาก สินค้าชิ้นนั้นเท่าไหร่ก็ได้ใช่มั้ยฮะ?
- เราก็นำส่งภาษีขายสินค้าชิ้นนั้นแค่ 7.49บาท ใช่มั้ยฮะ?
3.3) ถ้าเรามีบริการรับซ่อมมือถือให้ลูกค้าด้วย โดยมีค่าบริการซ่อมด้วย ตรงส่วนนี้ต้องทำการส่ง VAT7% รึป่าวฮะ ผมงงมาก
- เช่นรับซ่อมมือถือ ค่าบริการ 100บาท ผมต้องคิดลูกค้า 100+7% รึป่าวฮะ ... เพื่อนำภาษีมูลค่าเพิ่มตรงส่วนนี้ ไปส่งเป็นภาษีขาย รึป่าวฮะ?
3.4) เราต้องออกบิล(ย่อย) ให้ลูกค้าทุกคนที่มาซื้อใช่มั้ยฮะ?
- แต่ถ้าซื้อยอดไม่ถึง 1,000บาท ... ก็ไม่จำเป็นต้องออกบิลย่อยให้ใช่มั้ยฮะ?
- แล้วบิล(ย่อย)ที่ไม่ได้ออกบิลไป ต้องทำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยมั้ยฮะ?
- หรือ ต้องทำส่งหมดไม่ว่าจะเป็น บิล(ย่อย) หรือ บิล(เต็มรูปแบบ) ... แค่ไม่จำเป็นต้องออกบิล(ย่อย) เฉยๆ เพราะยอดไม่ถึง1,000-
3.5) ตามที่สมมุติไป สรุปเราต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งสรรพากร คือ ภาษีขาย-ภาษีซื้อ = 7.49 - 7 = 0.49บาท ใช่มั้ยฮะ?

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะฮะ อย่าโมโหใส่เลยนะฮะ (-/\-) ถ้าถามอะไรที่โง่ๆออกไป
ไม่รู้จริงๆ อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำ อ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ฮะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่