ขอความรู้เรื่องภาษีนิติบุคคล

คือดิฉันแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ และจดทะเบียนบริษัทจำกัด และมีชื่อดิฉันเป็นประธาน และชื่อสามีและน้องสาวเป็นกรรมการ
ธุรกิจทำเกี่ยวกับบริการ IT Consulting เพิ่งเปิดและจด vat ได้ไม่กี่เดือน ซึ่งสามีเป็นคนทำงานเอง ณ ตอนนี้ยังไม่มีลูกจ้าง ลูกค้ามีเพียง 1-2 รายที่อยู่ยุโรปเท่านั้น และการทำงานคือสามีทำในเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าเลย ไม่ได้มีการส่งมอบงานผ่านเมลล์หรือกรมศุลอะไรทั้งนั้น รายรับของบริษัทคือสามีส่งอินวอยซ์ให้บริษัทลูกค้าในยุโรป vat ก็น่าจะต้องเป็น 0% ส่วนรายจ่ายเราก็ไม่มีอะไรมาก นอกจากค่าเช่าพื้นที่ และอุปกรณ์ และเงินเดือน เท่านั้นค่ะ

คือ ตอนนี้ บริษัทบัญชีที่เราจ้างเค้าทำอยู่เค้าบอกว่าบริษัทต้องจ่าย 7% ถ้าเค้าแจ้งเข้าไปว่าบริษัทเรามีรายได้ สามีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจ่ายในเมื่อบริการของเราถูกใช้งานในต่างประเทศ อะไรประมาณนั้นที่เขาได้ศึกษามา
แต่ถ้าบัญชีเค้าแจ้งว่ากรมสรรพากรไปว่ารายได้บริษัทเป็น 0 เค้าบอกเหมือนว่าเรา เลี่ยงภาษีอ่ะค่ะ
แต่ถ้าในส่วนที่บริษัทเราต้องจ่าย เราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ

สามีบอกว่าเหมือนบริษัทบัญชีเขาไม่ชำนาญพอ ไม่เข้าใจในบริษัทของเราเท่าไร (เพราะหลายครั้งที่เราต้องหาข้อมูลเอง บอกให้เราทำเอกสารบางอย่างเองซึ่งเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเค้าที่ต้องทำให้เรา ยื่นภาษีบางเดือนก็ช้า)
แต่ถ้าบริษัทมีลูกค้าในไทยแล้วเราก็พอเข้าใจว่าต้องจ่าย แต่นี่ เรายังไม่มีลูกค้าในไทยเลย สามีเลยงง ดิฉันเองก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยค่ะ

และตอนนี้สามีสงสัยเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทเรา ว่าเราต้องเสีย vat 7% ด้วยหรือ และเราต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหม
รบกวนพี่ๆขอความกระจ่างให้ด้วยค่ะ ว่าเราไม่เข้าใจเองหรือบัญชีเค้าไม่ชำนาญงาน ดิฉันกับสามีต้องทำยังไงดีคะ หรือใครมีบริษัททำบัญชีพอจะแนะนำบ้างไหมคะ รบกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำแนะนำค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่